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会计报表审计的定义?

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会计报表审计,是指对企业资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注及相关附表所进行的审计。各类企业中期会计报表,年度会计报表审计,判断其是否在所有重大方面遵循了企业会计准则及会计制度的规定,是最常规的审计业务。通常提供给公司的股东、上级单位,以及政府主管部门。


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技术中心职责
①收集、分析有关信息,确定企业有关市场应用前景的科研项目;并寻求适合的分公司、项目部或在公司科研所进行研发。
②根据研究项目的需要,与高校及研究机构建立联系,开展产学研合作。
③制定科技经费使用计划。
④负责科研项目的立项申报、科技项目成果鉴定。
⑤对立项的科技项目的实施情况进行监督管理,定期不定期检查项目的进展情况。
⑥组织研究有关国家政策。
⑦负责编制企业技术中心的年度评价材料,并向上级进行申报。
⑧负责编制每个评价年度技术中心工作总结。
⑨参与标准规范的编制。
⑩参与编制企业中长期科技发展规划。
⑾负责科技活动经费的管理。
⑿负责科技人才库的建立与管理。
审计部职责
审计部职责
主要职责是负责推动集团公司所属项目公司审计机制的建立并主持开展审计日常工作。
1、 负责审计日常工作。负责各项目公司的财务收支、财务预决算审计、管理效益审计、任期经济责任审计、专项经费审计、投资和技术改造项目审计等系列审计相关的工作,进行有关审计原始资料的调查取证、收集整理和建档工作,编写内部审计报告。2、 组织制定、实施集团公司年度审计工作计划,拟定集团公司各项内部审计制度,并对内部审计制度的执行情况进行检查。 3、 组织实施集团公司经济合同、章程、协议等的审核,对集团公司对外投资计划、融资计划及预决算执行情况进行审计。 4、 组织对集团公司投资企业财务状况的分析及预警工作,指导各
项目公司内部审计工作,组织完成集团公司领导交办的其他审计工作。 5、 定期或不定期对各项目公司内部控制制度的执行情况和财务管理情况进行审计或抽查,并提出意见和建议。
6、 组织实施对工程承包(包括总包和分包)和出租经营的有关事项进行审计,负责组织或参与集团公司投资项目的审计,负责对项目公司经营管理、经营成果、内部控制制度进行审计。

原文地址: https://news.taodinig.cn/p/265204.html

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